我院2020年度部门决算
发布日期:2021-09-26 来源:原创 阅读:10770

目录

第一部分  七乐彩开奖概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  七乐彩开奖概况

一、主要职能

(一)主要职能

七乐彩开奖,原曲靖地区行政公署批准设立的非营利性公立医院,1972年4月由上海市第二妇婴保健院内迁至曲靖成立,更名为曲靖地区妇幼医院,于1972年4月营业。原七乐彩开奖于2013年12月与原曲靖市妇幼医院整合,合并后医院的第一名称为七乐彩开奖。

本医院主要的经营范围包括:预防保健科、妇产科、儿科、小儿外科、口腔科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学遗传与产前诊断科、生殖科、病理科、医学影像科、中医科、皮肤科、外科、耳鼻喉科、眼科等。是一所具有五块牌子(1、曲靖市妇幼医院 2、七乐彩开奖 3、曲靖市儿童医院 4、曲靖市妇产医院 5、曲靖市妇幼健康和计划生育服务中心)的三级甲等医院、三级甲等妇幼保健医院。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、攻坚克难,统筹推进,2020年及“十三五”妇幼健康工作目标基本实现

(1)抗疫精神传扬光大,疫情防控常态开展

2020年初,“新冠”肺炎疫情爆发,医院党政班子警惕在前、行动在前,号召、带领干部职工携手并肩闯关夺隘,共1044名干部职工主动响应报名参战并填写《请战书》,同时组织开展无偿献血,义务献血量近60000毫升,众志成城打赢“本土守卫战”。在全国疫情防控形势最为严峻紧张的2月份,医院2位主要党政领导以分所当为的家国情怀、积极主动发挥“头雁”效应,毅然带领曲靖妇幼13勇士白衣执甲、逆行出征,激战湖北抗疫一线,克难攻坚完胜“前线阻击战”;前线和后方跨越空间界限,共同唱响了极富正能量的抗疫赞歌,全面传扬了独具影响力的曲靖妇幼抗疫精神,契合了“人民至上,生命至上”的根本工作宗旨。一年来,面对疫情防控形势起伏不定,医院以抗疫精神为指引,常态化开展疫情防控工作,严格落实国家、省、市疫情防控常态化措施,强化预检分诊、发热门诊、医院进出人员、病区陪护等关键环节的管理,严防死守,警惕疫情反弹,截至目前,发热门诊共接诊病人3151人。在通过云南省临床基因扩增检验实验室技术验收和生物安全核查后,于2020年9月29日正式开展新冠病毒核酸检测工作,为打赢疫情防控的人民战、总体战、阻击战贡献了力量。

(2)迎难而上协调推进,医疗收入逆势增长

2020年,是医院全面贯彻落实党委领导下的院长负责制重大体制机制改革的关键起始年,医院改革发展也随着年初“新冠”肺炎疫情的巨大冲击经历了空前的困顿艰难,但在院党委的坚强领导下,我们曲靖妇幼人以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和国家、省、市卫生工作会议精神,面对挑战,迎难而上,全面完成了改革发展主要目标任务,两个院区在大家同心抗疫的背景下协调推进、平稳过渡,部分指标实现逆势增长,医疗收入再创新高。2020年全年,医院总收入59866万元,比去年同期减少454万元,医疗收入56659万元,比去年同期增加3832万元,同比增加7.25%;其中,门诊收入21694.37万元,同比上升3.12%;住院收入34929.27万元,同比上升9.98%。面对困难曲折所取得的这些成绩是多么来之不易,我们不仅见证了历史,也将迎来新的起点、新的跨越。

(3)强化服务提升效能,公卫职能持续增强

医院始终把保障妇女儿童生命健康权益放在首位,立足做好“两个死亡率”管控工作,全面履行公共卫生管理职能,全程为母婴安全保驾护航。一年来,坚持多路并进、常抓不懈,不断强化市、县、乡、村妇幼健康网络服务效能,致力于带动区域医疗保健机构共同提高,有效促进全市妇幼健康工作水平得到显著巩固和提升。一是多次组织等级妇幼保健评审专家对宣威、罗平、富源各妇幼保健机构进行了创等指导,并完成了宣威市妇幼保健院的等级创建评审;二是完成了对马龙区、沾益区、师宗县、陆良县、富源县、麒麟区县级危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心现场的评估验收,实现了我市县级“两个危重救治中心”全覆盖,提前完成了省政府工作目标任务;三是常态化落实责任包保制,全年共派出213人次涵盖妇幼健康、管理、临床、医技领域的专家对辖区进行技术指导;同时,按计划组织举办妇幼健康工作业务培训会,受训人员达1370余人次,切实履行了辖区妇幼健康技术指导职责。全市孕产妇死亡率由2019年的15.18/10万下降到2020年的10.65/10万,5岁以下儿童死亡率由2019年的7.08;下降到2020年的6.86;各项指标在“十三五”、“两纲”、“两规”收官之年均完成既定目标,并达到历史最好水平。

(4)迎评迎检助推发展,内涵建设成效明显

2020年是医院迎评迎检的一年,医院在迎接新一周期三级甲等儿童医院、三级甲等妇产医院评审、大型医院巡查、市委政治巡查、省级危重孕产妇救治中心、省级危重新生儿救治中心复评等工作的推动下,服务内涵建设得到显著提高,两院区整体医疗质量与安全管控能力在继2018年通过三级甲等妇幼保健院评审后再一次实现跨越式提升,做到了“七个全面”:一是医德医风及行风建设全面强化。借助大型医院巡查和政治巡查契机,再次对院内医德医风及行风建设进行了深度梳理,根据《我院党委关于下发行风建设相关规定的通知》,全院各部门、各业务科室共设立行风专管员99名,形成长效的行风建设管理工作机制。二是质量与安全管控体系全面夯筑。以常态开展的质量与安全一体化专项督查为有效载体,在整个质量管理过程中提高职工全员、全程参与度;同时,出重拳、下猛药,以待岗、经济处罚等方式,不断完善健全防范措施和管理制度,与科室签订《安全生产责任书》,全面实行安全工作和业务工作同研究、同部署、齐抓共管的工作常态,从源头上抓实抓牢为人民服务的安全红线。三是制度体系建设全面完善。根据新一周期三甲评审中专家提出的指导意见,重新全面梳理出原有《七乐彩开奖制度汇编》中存在的问题并进行修订,促进医院管理朝着更加科学化、规范化、标准化和程序化的方向发展。四是各项诊疗服务行为全面规范。在药品零加成及医用耗材零加成政策实施后,严格按照各项法律法规全年共调整839项医疗服务项目价格,增加23项新增医疗服务自主定价项目,变更154项医保支付范围项目,完善各项监督管理机制,制定奖惩制度,规范诊疗行为,避免违规收费行为发生,在增加医疗收入的同时不增加服务对象就医负担。五是多元化特需服务全面拓展。根据《关于在公立医疗机构开设特需医疗服务的实施意见(试行)》(曲卫字〔2018〕295号),为更好满足群众多层次、多样化健康服务需求,充分利用现有医疗资源,开展了特需门诊、特需病床及月子护理中心等特需医疗服务项目共31项。六是诊疗就医环境全面提升。2020年是曲靖市参加第六届全国文明城市创建工作的总测之年、决胜之年。院党政班子高度重视此项工作,在巩固前两年创文成果的基础上,以创建全国文明城市、巩固国家卫生城市复审及全面推进爱国卫生“七个专项行动”为契机,把提升诊疗环境、优化患者就医体验贯穿于工作中,坚持统一领导,推动多项工作齐头并进,实施了老院区人居环境改造提升,两院区出入口线路优化改造等措施,以良好的医院形象、温馨的就医环境、文明礼貌的医疗保健服务,营造和谐的医患关系。七是品管圈活动全面开展。为持续加强医院质量与安全管理工作,提高质量管理工具运用能力,医院于2020年1月成功举办了第一届品管圈比赛。推荐出四个圈组,参加云南省第五届医院品管圈大赛,分别获三等奖、优秀奖及优秀组织奖,其中《舒适圈》被推荐参加第八届全国医院品管圈大赛,并获得三等奖。

(5)医改工作纵深推进,专科联盟广泛覆盖

医改工作事关改革大局,事关群众利益。一年来,医院不断将医改工作全面向纵深推进,在重点医改领域迈出了实质性步伐。一是继续深化薪酬绩效改革,认真落实“两个允许”,对2020年度绩效工资总量进行预算管理和有效控制,在保证国有资产保值增值的基础上,提高医院人员支出占业务支出的比重,制定了《七乐彩开奖绩效分配补充方案》,进一步完善了内部分配激励机制,最大程度调动了医务人员积极性。二是作为云南省妇幼保健绩效管理专业委员会主任委员单位,成功举办了由全省16个州市人员参加的《云南省妇幼保健机构绩效管理与能力提升培训班》,从绩效管理、绩效考核、等级评审和能力达标等方面,全方位、多角度地探讨了云南省妇幼保健机构服务能力提升的新思路和有效途径。与此同时,医院积极推进分级诊疗、落实双向转诊制度,扩大医院影响力,以院党委“党建促医改三年行动计划”为引领,制定了《我院2020-2022年妇幼健康专科联盟方案》,通过妇幼健康专科联盟的方式让优质资源下沉更加紧密、更具针对性,已有40个科室上联43家、下联103家医疗机构;建立了多个专家工作站,形成了紧密、可靠、高效的联动机制,采取业务技术帮扶、双向转诊、专家资源下沉等方式,进一步构建妇幼专科服务网络,服务半径显著拓宽,目前除麒麟区、马龙区、沾益区、经开区外就诊患者比例已达到50%以上。

(6)专科建设持续拓展,科教铸造特色品牌

医院始终坚定不渝推行“大专科、小综合,临床保健深度融合”创新发展战略。一年来,随着专科亚专科的进一步分设,“专病专科专治”的全新格局正逐步形成。年内,儿童血液科获批市级临床重点学科,儿童保健、孕产保健、产后保健等个体保健门诊也不断发展壮大,业务量呈现良好增长态势,临床诊疗与预防保健业务的融合持续加速,加之不断增设的特需服务百花齐放,极大丰富了诊疗保健服务项目,妇女儿童全生命周期健康服务闭环已基本形成,以医疗、保健、预防、计划生育为一体的服务模式正不断彰显出优越性。在大力发展专科建设的同时,“科教兴院”战略也正积极发挥出引领效能。2020年9月,医院在全省16家医疗机构中脱颖而出,成功获批国家住院医师规范化培训基地,不但体现了医院近年来在临床带教工作方面积累的深厚实力,也标志着医院综合实力从此迈上了一个新的台阶,不断壮大的院内科研团队,也在昆明理工大学非直属附属医院平台的助力以及院内科研项目立项政策的推动下,再掀科研氛围高潮。年内,遴选了5项重点项目,11项一般项目准予院内科研立项,成功申报省级立项课题3项,曲靖市哲学社科学三等奖1项,国家知识产权局专利项目20项,发表SCI论文1篇,核心期刊论文9篇,学术论文110篇,5本以医院职工为主编的图书相继出版,主办度省级继教项目2项、市级继教项目1项。医院在临床业务、科研教学和管理创新的共同助推下,社会影响力和学术地位显著提升,特色品牌得以良好铸造。

2、齐心协力,砥砺奋进,以推进妇幼健康事业高质量发展庆祝建党100周年

当前,我们处于“世界百年未有之大变局”背景下,正站在“两个一百年”的历史交汇点。2021年,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年,是喜迎建党100周年庆典之年。“十四五”开局之始,卫生健康事业又站在了新的关头,进入了实现新的更大发展的重要时期。曲靖妇幼也在经历了一个多世纪的风雨兼程之后,迎来了2021这个需要我们一起拼搏、一起奋斗,一步一个脚印将全市妇幼健康事业推向前进、逐步实现高质量跨越发展的关键之年。只有抓住把牢机遇期,与时俱进,继往开来,以更加振奋的精神、更加昂扬的斗志、更加清晰的思路,为“十四五”开好局、起好步、谋好篇,才能在新起点、新征程上开创医院工作新局面。为此,今年及今后一段时期医院工作的指导思想和总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会精神和国家卫生工作各项方针政策,坚持“以人民为中心”发展思想,树牢“以病人为中心”服务理念,紧扣妇幼健康中心工作,认真执行上级工作部署,抓管理、优服务、突特色、强学科,在规范管理、优质服务、内涵建设、创新发展上下功夫,推动医疗管理模式创新,服务能力明显提升,学科建设长足发展,区域妇女儿童中心建设加快推进,力创全国地市级妇幼保健院标杆,为我们的美好未来和妇幼健康事业的跨越发展做出新的更大贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

七乐彩开奖是独立预决算的差额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我院2020年末实有人员1579人,其中在编人员553人,合同1026人。年末离退休人员299人,其中离休2人,退休297人。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2020年度收入合计59866万元,下降0.76%。其中:财政拨款收入2961万元,占总收入的4.95%;事业收入56659万元,占总收入的94.64%;其他收入246万元,占总收入的0.41%。与2019年对比总收入减少460万元,下降0.76%。其中:财政拨款收入较2019年减少2779.02万元,下降37.83%(因2019年财政拨款收入包含我院上缴财政资金4500万元,曲财社[2019]17号文下拨我院市属公立医院发展资金4505万元,列入财政项目资金补助);医疗收入较2019年增加3832万元,上升7.25%;其他收入包括利息收入、财产物资盘盈收入等较2019年增加99万元,上升67.35%。


        

二、支出决算情况说明

我院2020年度支出合计54109.93万元,与上年对比上升22.89%。(因①人员经费增加3685万元;②专用材料费(卫生材料、药品费、低值易耗品、其他材料)增加3420万元,其中2019年1100万元卫生材料费逾期到2020年核算;③固定资产折旧费增加1418万元。其中(1)在建工程转固9.33亿元,增加折旧502万元;(2)新增设备4813万元,增加折旧407万;(3)2019年新增固定资产在2020年由于折旧月份增加,新增折旧509万元。④银行借款利息支出新增954万元。根据立信会计师事务所对南苑医院建设的财务竣工结算审计意见将2019年1月至2020年12月中行基建贷款利息确认为费用。)其中:基本运营支出52952.78万元,占总支出的97.86%,与上年对比上升35.59%;项目支出1157.16万元,占总支出的2.14%,与上年对比下降76.76%。


        

(一)基本支出情况

2020年度用于保障七乐彩开奖正常运转的日常支出52952.78万元。与上年对比增加35.59%,其中基本支出中人员经费支出21097.5万元,占基本支出的58.63%;日常公用经费支出31045.03万元,占基本支出的41.37%。

(二)项目支出情况

2020年财政项目补助支出1157.16万元,与2019年同比减少3821.33万元,下降76.76%。因2019年财政拨款收入包含我院上缴财政资金4500万元,曲财社[2019]17号文下拨我院市属公立医院发展资金4505万元,列入财政项目资金补助,因此2019年项目支出上升较大。

2020年财政项目资金使用情况如下:

1.2020年下达卫生健康支出公立医院综合医院[2100201]62.40万元,使用62.40万元,主要用于公立医院改革取消药品加成补助资金。

2.2020年下达卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务[2100409]19万元,使用17.94万元,主要用于妇幼健康服务、艾滋病防治。

3.2020年下达卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务[2100408]209.19万元,使用209.19万元,主要用于遗传代谢病实验筛查、地中海贫血筛查、农村妇女叶酸补服、孕前优生检查等。

4.2020年下达卫生健康支出公立医院妇幼保健医院[2100206]348.4万元,使用74.98万元,主要用于公立医院综合改革补助、妇幼保健机构绩效管理与服务能力培训、贫困地区儿童营养包发放等。

5.2020年下达卫生健康支出公立医院其他专科医院[2100208]150万元,使用150万元,主要用于建立健全现代医院管理制度试点医院补助、临床重点专科建设。

6.2020年下达卫生健康支出其他卫生健康支出[2109901]12.5万元,使用12.5万元,主要用于2019年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)、儿科医师转岗培训。

7.2020年下达卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出[2100499]1万元,使用1万元,主要用于卫生健康下乡。

8.2020年下达卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理[2100410]12.53万元,使用12.53万元,主要用于新型冠状感染肺炎疫情防控医疗设备和物资采购、援鄂医务人员临时工作补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2020年度一般公共预算财政拨款支出3190.18万元,占本年支出合计的5.90%,较去年同期下降114.81%。其中基本支出2033.02万元,基本支出占一般公共预算财政拨款支出的63.73%;项目支出 1157.16万元,项目支出占一般公共预算财政拨款支出的26.27%。

2019-2020年一般公共财政拨款支出对比(万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、工资福利补助支出1226.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.46%。主要用于七乐彩开奖工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助支出825.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.86%。主要用于七乐彩开奖离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

3、商品和服务支出798.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.03%,主要用于七乐彩开奖日常公用经费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

七乐彩开奖属于差额拨款事业单位2020年度无一般公共预算中无“三公”经费预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我院2020年度一般公共预算财政拨款中无经费预算。没有使用一般公共预算财政资金拨款用于 “三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院2020年机关运行商品和服务支出31788.58万元,与上年对比上升2.38%。商品和服务支出主要用于专用材料费、办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,七乐彩开奖资产总额127560.33万元,其中,流动资产9571.83万元,固定资产(原值)126208.68万元,固定资产(净值)107737.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6307.59万元,无形资产(原值)4058.09万元,无形资产(净值)3943.37万元。与上年相比资产总额增加16562.78万元,其中固定资产(原值)增加98172.57万元。(主要影响因素:1、2020年全面推进南苑新区基建工程财务竣工决算审计工作,做好在建工程转固,依据立信会计师事务所《关于我院新建南苑医院一期、儿科部、妇产部工程建设项目投资暂估转固的管理建议》在建工程暂估转固定资产9.33亿元;2、新购设备4813万元。)

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额4042.46万元,其中:政府采购货物支出4042.46万元。授予中小企业合同金额8932.63万元,占政府采购支出总额的220.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。